SNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1 (HNX)


CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ - SNG

EPS (Earning per share/ Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu)
EPS = 12,724 (đồng)

P/E ( Hệ số giá trên thu nhập ) = Giá_Hiện_Tại / EPS
P/E = 65,800/12,724 = 5.2 (lần)

Vốn thị trường (Market capital) = Giá_Hiện_Tại x Khối_Lượng_Niêm_Yết
Vốn Thị Trường = 65,800 x 1,900,000 = 125.0 (tỷ)

Cổ phiếu lưu hành = Khối_Lượng_Niêm_Yết - Cổ_Phiếu_Quỹ
Khối lượng lưu hành = 1,900,000,000 - 0 = 1,900,000 (cổ phiếu)

Tổng khối lượng cổ phiếu = Khối_Lượng_Niêm_Yết + Khối_Lượng_Chưa_Niêm_Yết
Tổng khối lượng = 1,900,000 + 0 = 1,900,000 (cổ phiếu)

Giá sổ sách (Book value) = Vốn_Chủ_Sở_Hữu / Tổng_Khối_Lượng_Cổ_Phiếu
Giá sổ sách = 68,713,000,000 / 1,900,000 = 36,165 (đồng)

P/B (Tỷ lệ giá thị trường so với giá sổ sách) = Giá_Hiện_Tại / Giá_Sổ_Sách
P/B = 65,800 / 36,165 = 1.8 (lần)

ROA (Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản) = Tổng_LNST_4_Quý_Gần_Nhất / Tổng_Tài_Sản
ROA = 24,175,000,000 / 262,464,000,000 = 9.2 (%)

ROE (Tỷ lệ lợi nhuận thttp://atpvietnam.com/vn/san_hnx/29337/search/index.aspxrên vốn chủ sở hữu) = Tổng_LNST_4_Quý_Gần_Nhất / Vốn_Chủ_Sở_Hữu
ROE = 24,175,000,000 / 68,713,000,000 = 35.2 (%)


SNG: lợi nhuận năm 2007 đạt 13,2 tỷ, EPS đạt 6.950 đồng
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/109...rch/index.aspx
SNG: trả cổ tức năm 2007 bằng tiền tỷ lệ 25% :
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/140...rch/index.aspx
SNG: Năm 2008 lãi 14,53 tỷ, tăng 10,08%, EPS đạt 7.646 đồng:
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/254...rch/index.aspx
SNG: trả cổ tức năm 2008 bằng tiền tỷ lệ 25%:
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/293...rch/index.aspx
SNG: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 17,16 tỷ, tăng 128,5%, EPS đạt 9.029 đồng:
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/405...rch/index.aspx

SNG: thông qua việc phát hành 2,6 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 45 tỷ đồng:
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/427...rch/index.aspx
http://.vn/SNG-30926/sng-thong-qua-p...u-co-phieu.chn

DN họ Sông Đà: 2009 và triển vọng 2010
Đại diện một số DN họ Sông Đà (SD9, SDA, SD5, SDU, SNG) trao đổi về kết quả kinh doanh năm 2009 cũng như kế hoạch dự kiến cho năm tới.
http://.vn/SD9SD5SDUSDASNG-30158/dn-...-vong-2010.chn

Ông Dương Hữu Thắng – Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 9 (SD9)
Năm 2009, doanh thu của riêng SD9 dự kiến đạt 644 tỷ đồng, tăng 107% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 121 tỷ đồng (đạt gấp đôi so với kế hoạch là 57 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động thi công cơ giới - hoạt động chính của Công ty, đạt trên 90 tỷ đồng; mảng đầu tư tài chính (SD9 hiện thực hóa lợi nhuận từ việc bán 500.000 cổ phiếu S96 ở mức giá cao - PV) đạt khoảng 40 tỷ đồng.
Với kết quả kinh doanh khả quan như vậy, Công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông tăng tỷ lệ chi trả cổ tức so với mức 15% mà ĐHCĐ năm 2009 đã phê duyệt.
Năm 2010, khối lượng công việc dựa trên các hợp đồng đã ký kết của SD9 rất lớn, trong đó có Dự án Thủy diện Lai Châu, một số dự án đường giao thông liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài. Kế hoạch lợi nhuận năm 2010 được chúng tôi xây dựng dựa trên lợi nhuận từ mảng hoạt động chính với mức tăng khoảng 12 - 15% so với năm 2009.

Khối lượng hợp đồng lớn, song chúng tôi chủ trương duy trì hiệu quả đồng vốn nên chưa tính đến kế hoạch tăng vốn, trước mắt vẫn hợp tác tốt với các ngân hàng để sử dụng tối ưu vốn vay.
Bà Đặng Thị Thường – Phó TGĐ CTCP Simco Sông Đà (SDA)
Năm 2009, SDA dự kiến vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từ 5 - 8% (kế hoạch doanh thu là 128,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30,9 tỷ đồng - PV). Đóng góp lớn cho kết quả trên là hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng, với nguồn thu từ Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) và dự án Đường bao phía Tây và Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây Tp.Hà Tĩnh.
Mảng xuất khẩu lao động và kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng chưa đến 50%, do khó khăn lớn từ các thị trường nước ngoài. Trong thời gian này, những dự án lớn được Công ty tập trung triển khai hoàn thiện như: hoàn thành bàn giao 52 căn nhà liền kề cho khách hàng, xây xong phần không bê tông 45 căn biệt thự tại Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc;

Dự án Đường bao phía Tây và Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây Tp.Hà Tĩnh đã chi trả xong tiền bồi thường hỗ trợ mặt bằng cho các hộ dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu thi công xong hạ tầng giai đoạn I và ký hợp đồng bán nốt số ô đất còn lại giai đoạn I cho khách hàng;
Dự án Khu công nghiệp Phục Hiệp - Hà Nội, bổ sung thủ tục vào hồ sơ xin giao đất và đang chờ được giao đất, nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án trên địa bàn 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái, bao gồm Dự án Xây dựng Kinh doanh kho ngoại quan và Dự án Khai thác khoáng sản đá trong ở Yên Bái.
Năm 2010, Công ty cố gắng đạt tỷ lệ tăng trưởng 8 - 10%, trong đó hoạt động xuất khẩu lao động duy trì như năm 2009.
Ông Vũ Khắc Tiệp – TGĐ CTCP Sông Đà 5 (SD5)
Quý IV/2009, hoạt động sản xuất - kinh doanh của SD5 tiếp tục ổn định và đạt kết quả khá tốt, ước kết quả thực hiện năm 2009, giá trị sản lượng xây lắp của SD5 đạt 1.050 tỷ đồng (kế hoạch là 900 tỷ đồng), doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 54 tỷ đồng, chi trả cổ tức thấp nhất là 20%.
Vừa qua, Công ty đã thực hiện tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng bằng cách chào bán cổ phần riêng lẻ với mức giá 50.500 đồng/cp. Do thời gian thực hiện tương đối gấp nên mới có một nửa số cổ phần chào bán thành công, số còn lại Công ty đang triển khai chào bán tiếp vào thời điểm thích hợp.
Năm 2010, giá trị sản lượng xây lắp của Công ty sẽ được duy trì trên 1.000 tỷ đồng, dựa trên các hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện trong năm 2009. Việc ngân hàng thắt chặt tín dụng trong thời điểm cuối năm này không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty nhờ nguồn thu từ việc thanh quyết toán các công trình; khả năng tài chính năm 2010 cũng đã được Công ty chuẩn bị khi quyết định tăng vốn.
Ông Hoàng Văn Anh – TGĐ CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà (SDU)
Năm 2009, kết quả kinh doanh của SDU rất khả quan với tổng lợi nhuận dự kiến đạt gần 70 tỷ đồng; giá trị kinh doanh nhà ở và hạ tầng chiếm khoảng 97% trong tổng giá trị sản xuất - kinh doanh. Công ty dự kiến trả cổ tức ở mức 25 % (kế hoạch là 20%).
Ngày 31/12, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt I ở mức 15%. Hiện nay, nhiều dự án của Công ty đang được thi công và chưa bàn giao nên lợi nhuận sẽ đạt cao hơn từ năm 2010. Một số dự án trọng điểm mà SDU đang đầu tư là Dự án Toà nhà Sông Đà - Hà Đông, Dự án Khu nhà ở chung cư C8 Giảng Võ, Dự án Khu chung cư 260 Đội Cấn, Tổ hợp Bến xe Hà Đông, Dự án Khu tập thể Phương Mai.
Trong năm 2010, Công ty sẽ triển khai Dự án Khu dân cư và Tổ hợp Sông Đà với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên ít nhất 200 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho các dự án.
Ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 10.1 (SNG)
9 tháng đầu năm 2009, SNG Đạt giá trị sản xuất - kinh doanh 150 tỷ đồng, hoàn thành 83,2% kế hoạch năm; doanh thu 128 tỷ đồng, đạt 79,6% kế hoạch năm; lợi nhuận 18,7 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm. Quý IV/2009, Công ty ước đạt 37,8 tỷ đồng giá trị sản xuất - kinh doanh, 48,2 tỷ đồng doanh thu, 5 tỷ đồng lợi nhuận.
Đầu tháng 10/2009, SNG được Ban quản lý dự án Nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 4 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) giao bổ sung khối lượng thi công. Theo đó, SNG nhận thêm phần khối lượng thi công mà trước đó Ban quản lý đã giao cho CTCP CAVICO Điện lực tài nguyên. Đây là công trình thi công phần hầm dẫn nước chiều dài 800 m, tổng khối lượng đào, xúc chuyển đá hầm 40.00 m3, tổng giá trị 40 tỷ đồng, tiến độ thi công 18 tháng. Dự kiến, công trình sẽ đóng góp vào doanh thu của SNG năm 2010 thêm 20 tỷ đồng.
Công ty đang xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 2,6 triệu cổ phiếu tăng vốn từ 19 lên 45 tỷ đồng. Theo đó, đợt 1 sẽ bán 1,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chào bán 1:1; giá 10.000đ/cp; bán cho cán bộ chủ chốt 95.000 cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp.

Đợt 2 chào bán 605.000 cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho các NĐT khác với giá bằng 80% giá bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp, nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ 2 đợt phát hành dự kiến là 39,785 tỷ đồng. Nếu được cổ đông chấp thuận, đợt 1 dự kiến hoàn tất trong tháng 2/2010.
Theo Đầu tư chứng khoán